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問題已解決

建筑服務(wù)預(yù)繳開票,未收到進(jìn)項(xiàng)稅,按照全額2%繳納,后期企業(yè)所在地是否需要做其他處理!企業(yè)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)少收稅款,我們需要怎么操作?

84784994| 提問時(shí)間:2024 04/10 09:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候把預(yù)繳的稅金填在附表四跟主表28欄 就可以抵減了哈
2024 04/10 09:50
84784994
2024 04/10 09:57
老師,我還想問一下項(xiàng)目有總包方和承建方,簽訂三方合同,發(fā)票開給承建方,由總包給我們支付貨款。這樣操作是否合規(guī)?
bamboo老師
2024 04/10 09:58
請(qǐng)問您是哪方? 合同正常就是甲方 發(fā)包方 乙方 總包(施工方) 您這三方是哪方施工?
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