問題已解決
準(zhǔn)備簡易注銷公司,小企業(yè),注銷時最后的資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款余額,實收資本余額,未分配利潤余額(負(fù)數(shù),虧的很多,就沒有盈利過),資金余額為幾百,怎么處理?還是就這樣去注銷也可以?



能支付多少支付多少,不支付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,
有余額的沒法注銷
2024 02/27 13:08

65987280 

2024 02/27 13:14
實收資本余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

郭老師 

2024 02/27 13:16
你好,這個帳上有錢還嗎?還錢就可以了。

65987280 

2024 02/27 13:18
沒有錢還,就只有幾百,最多只能還幾百,幾百塊老板也不準(zhǔn)備去還那些應(yīng)付帳款了

郭老師 

2024 02/27 13:19
?也是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去的

65987280 

2024 02/27 13:25
什么意思?沒明白?

65987280 

2024 02/27 13:27
最后剩幾百塊?怎么處理?是退股東投資款?最后實收資本還是有余額的,麻煩具體說下,我怕弄錯了,去注銷有問題

郭老師 

2024 02/27 13:29
借實收資本,貸利潤分配,未分配利潤哪一個不明白?

65987280 

2024 02/27 13:33
你說的貸分配利潤,也就是未分配利潤科目嘛?

65987280 

2024 02/27 13:35
2024年的,我把所有都清了,是不是本年利潤的都要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,最后就只剩未分配利潤科目有余額,這樣才對?是不是注銷公司前都是需要這樣處理?

郭老師 

2024 02/27 13:37
是的,對的,是的是的是的。

65987280 

2024 02/27 13:48
再確定兩個科目的處理,你看怎么處理?
1,長期待攤費用,我可以在這個月一次性把所有余額全部攤銷完,正常計入費用?還是把余額轉(zhuǎn)其他什么損益科目?
2,無形資產(chǎn)的余額,怎么做會計分錄?

郭老師 

2024 02/27 13:52
長期代餐費用一次分?jǐn)偭司涂梢浴?/div>

郭老師 

2024 02/27 13:52
無形資產(chǎn)需要儲置出去,你這個能銷售出去。

65987280 

2024 02/27 13:57
老板都不處理,以0元廢了,這個分錄怎么做?

郭老師 

2024 02/27 13:58
借累計攤銷,
貸無形資產(chǎn)
差額放到營業(yè)外收支

65987280 

2024 02/27 14:00
是運營小程序,無法處理回收錢

郭老師 

2024 02/27 14:02
你好,上面是沒有收到錢的

郭老師 

2024 02/27 14:02
沒給你做銷售的,是處置的。

65987280 

2024 02/27 14:11
如果是回收了錢的呢?

郭老師 

2024 02/27 14:12
借銀行
累計攤銷,貸無形資產(chǎn)應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,銷項差額放到營業(yè)外收支。

65987280 

2024 02/27 14:33
老師,根據(jù)回復(fù)最后疑問一個點
虧損小于實收資本,先全額實收資本轉(zhuǎn)入未分配利潤,這樣未分配利潤就是貸方正數(shù),可以分配給股東了,那這樣做就是感覺是股東賺了錢的,實際不是,是剩余的股本。還是說先把資金按比例退回投資款(實收資本借方),再結(jié)轉(zhuǎn)剩余的實收資本到未分配利潤,這兩種方式是都可以?還是其中那一種?

郭老師 

2024 02/27 14:33
不可能的,你最后是沒有余額的,應(yīng)該是平,你賬上還有錢嗎?


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