問題已解決
老師,上個月沒開票,我是做了,借:預收賬款,貸:銀行存款,然后這個月對方開收款收據(jù)給我了,49990元,我該怎么做 是我們上個月搞活動送的演唱會門票費用



為啥不給開票呢?需要發(fā)票做賬
2024 02/01 17:40

84785009 

2024 02/01 17:41
他們不開發(fā)票,只開收款收據(jù),我只能收到收款收據(jù),我怎么做賬啊

家權老師 

2024 02/01 17:44
視同取得普票做賬,只是費用不能稅前扣除

84785009 

2024 02/01 17:55
具體分錄怎么寫了老師

家權老師 

2024 02/01 17:58
跟普票一樣的做賬,沒有區(qū)別

84785009 

2024 02/01 17:59
我不會做具體的分錄老師

家權老師 

2024 02/01 18:01
借:你要走的費用科目
貸:預收賬款

84785009 

2024 02/02 10:14
這個可以入福利費嗎

家權老師 

2024 02/02 10:16
根據(jù)具體的用途做成本費用
