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問題已解決

老師,上個月沒開票,我是做了,借:預收賬款,貸:銀行存款,然后這個月對方開收款收據(jù)給我了,49990元,我該怎么做 是我們上個月搞活動送的演唱會門票費用

84785009| 提問時間:2024 02/01 17:38
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
為啥不給開票呢?需要發(fā)票做賬
2024 02/01 17:40
84785009
2024 02/01 17:41
他們不開發(fā)票,只開收款收據(jù),我只能收到收款收據(jù),我怎么做賬啊
家權老師
2024 02/01 17:44
視同取得普票做賬,只是費用不能稅前扣除
84785009
2024 02/01 17:55
具體分錄怎么寫了老師
家權老師
2024 02/01 17:58
跟普票一樣的做賬,沒有區(qū)別
84785009
2024 02/01 17:59
我不會做具體的分錄老師
家權老師
2024 02/01 18:01
借:你要走的費用科目 貸:預收賬款
84785009
2024 02/02 10:14
這個可以入福利費嗎
家權老師
2024 02/02 10:16
根據(jù)具體的用途做成本費用
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