問題已解決
園區(qū)個體戶開的票,款轉(zhuǎn)給法人了,這個款怎么做賬?是掛個體戶名字還是法人的名字



你好這個掛法人的名字。
2024 01/12 15:39

84785037 

2024 01/12 15:41
那發(fā)票開的是公司名

宋生老師 

2024 01/12 15:43
你好,是的,是要開公司名公司才能夠入賬。

84785037 

2024 01/12 16:00
即便是這樣,做賬也這樣做:借管理費用,貸應付賬款-法人名。 這樣嗎

宋生老師 

2024 01/12 16:02
你好是的。其他應付款

84785037 

2024 01/12 16:06
不是我們的法人,我們付款給對方的法人了,

宋生老師 

2024 01/12 16:08
你好,這個你是借管理費用貸,應付賬款a公司。
然后再借應付賬款a公司。貸其他應收款-法人
然后,借其他應收款-法人,貸銀行存款

84785037 

2024 01/12 16:49
你的意思是中間要過度一下是吧,但是實際公司沒有賬戶,也要對轉(zhuǎn)平衡掉是嗎計提盈余公積的時候是從本年利潤*10%計提,還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后,加上期初的未分配利潤額的總金額去計提10%?

宋生老師 

2024 01/12 16:51
你好,是的,過渡一下,這樣子比較清晰一點。
是本年的利潤計提10%。
如果你以前沒有計提過,一直都是累計在那里,就按總額來計提。

84785037 

2024 01/12 16:54
之前的年度是虧損,今年計提了,你說計提盈余公積和補計提盈余公積的區(qū)別在哪里,即便我計提了,不是還得要做一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

宋生老師 

2024 01/12 16:57
你好,是的,其實最終都是所有者權(quán)益內(nèi)部轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去而已,個人覺得沒有多大的意義。
