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問題已解決

老師 我們有運(yùn)輸費(fèi) 每次都次月開票 涉及到跨年的當(dāng)時也沒注意都做到開票當(dāng)期了 21年22年都有這種情況 現(xiàn)在怎么辦

m14183588| 提問時間:2024 01/09 20:15
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,稅務(wù)沒來查就不要管了,23年12月的這個也不好處理的,我們跨年了這是未開票收入。 這是未開票收入,現(xiàn)在12月,有點(diǎn)麻煩了,因?yàn)橄壬陥笪撮_票收入(正)和增值稅(正),下次開票時申報藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),但有年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行,明年我們可能申報不了未開票收入(負(fù)),有個辦法就是12月把這個票開發(fā),明年1月上班就紅沖,再等客戶需要開票時再開。(現(xiàn)在時間也過了)
2024 01/09 20:17
m14183588
2024 01/09 20:19
不是老師 我們是取得發(fā)票的一方 對方給我們開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票
廖君老師
2024 01/09 20:22
哦哦,太好了,202312我們計(jì)提這個費(fèi)用,明年匯繳前來發(fā)票就行了 以前年度不管了,調(diào)整還要更正申報所得稅匯繳申報表
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