問題已解決
今年收到財政撥下來的墊支費用,但是在以前年度確認了費用,這應該怎么做這筆分錄???



同學,你好
你之前的分錄發(fā)一下
2024 01/09 15:00

84784957 

2024 01/09 15:03
借:業(yè)務活動費用 貸:銀行存款 預算:借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存

小菲老師 

2024 01/09 15:06
墊付時
借:其他應收款
貸:銀行存款
借:XX支出-非財政撥款支出
貸:資金結(jié)存-銀行存款
通過直接支付方式歸墊資金時
借:銀行存款
貸:財政撥款收入
借:以前年度盈余調(diào)整
貸:其他應收款
借:非財政撥款結(jié)余(紅字)
貸:資金結(jié)存-銀行存款(紅字)
借:XX支出-財政撥款支出
貸:財政撥款預算收入

84784957 

2024 01/09 15:09
墊支時,已經(jīng)入了費用呢收到這筆款應該怎樣做分錄

小菲老師 

2024 01/09 15:10
同學,你好
之前的藥做更正分錄
借:業(yè)務活動費用? 負數(shù)
借:其他應收款

84784957 

2024 01/09 15:35
你這個都在借方?

小菲老師 

2024 01/09 15:35
同學,你好
對,一個是負數(shù)

84784957 

2024 01/09 15:41
不是有借必有貸嗎?這條分錄可以?

小菲老師 

2024 01/09 15:41
同學,你好
借方一正一負,是可以的
