国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

今年收到財政撥下來的墊支費用,但是在以前年度確認了費用,這應該怎么做這筆分錄???

84784957| 提問時間:2024 01/09 15:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你之前的分錄發(fā)一下
2024 01/09 15:00
84784957
2024 01/09 15:03
借:業(yè)務活動費用 貸:銀行存款 預算:借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
小菲老師
2024 01/09 15:06
墊付時 借:其他應收款 貸:銀行存款 借:XX支出-非財政撥款支出 貸:資金結(jié)存-銀行存款 通過直接支付方式歸墊資金時 借:銀行存款 貸:財政撥款收入 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:其他應收款 借:非財政撥款結(jié)余(紅字) 貸:資金結(jié)存-銀行存款(紅字) 借:XX支出-財政撥款支出 貸:財政撥款預算收入
84784957
2024 01/09 15:09
墊支時,已經(jīng)入了費用呢收到這筆款應該怎樣做分錄
小菲老師
2024 01/09 15:10
同學,你好 之前的藥做更正分錄 借:業(yè)務活動費用? 負數(shù) 借:其他應收款
84784957
2024 01/09 15:35
你這個都在借方?
小菲老師
2024 01/09 15:35
同學,你好 對,一個是負數(shù)
84784957
2024 01/09 15:41
不是有借必有貸嗎?這條分錄可以?
小菲老師
2024 01/09 15:41
同學,你好 借方一正一負,是可以的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取