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實(shí)務(wù)
問題已解決
今年新成立的公司,收購了一家非同一控制下的子公司,子公司不是新設(shè)立的,他的年初未分配利潤100,在年末合并報表時,怎樣將這個100抵銷?因?yàn)椴坏咒N的話,合并的資產(chǎn)表的年末與年初未分配利潤差額就不等于合并利潤表本年凈利潤金額,兩表的勾稽關(guān)系就對不上了。



做了跨年調(diào)整就是不一致
2024 01/08 16:37

zl 

2024 01/08 16:46
好的老師,謝謝您

樸老師 

2024 01/08 16:51
滿意請給五星好評,謝謝

zl 

2024 01/08 17:16
在哪里好評?。?/div>

樸老師 

2024 01/08 17:28
同學(xué)你好
點(diǎn)立即結(jié)束就可以平價了
謝謝

zl 

2024 01/08 20:03
我只有繼續(xù)追問,沒有立即結(jié)束,都是系統(tǒng)過后自動給我顯示問題已解決

樸老師 

2024 01/08 22:03
好的,這個沒事,沒有就不用評了,謝謝啦


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