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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
因?yàn)楹?jiǎn)易征收3%稅率改為13%,然后進(jìn)行了當(dāng)年度稅差補(bǔ)繳10%,憑證應(yīng)該怎么出啊?稅率適用錯(cuò)誤發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,并且無(wú)法收回紅沖



你好,這個(gè)發(fā)票也就沒(méi)法紅沖重新開(kāi)是嗎?借營(yíng)業(yè)外支出待應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2023 12/27 15:09

84784999 

2023 12/27 15:11
這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳不用調(diào)增吧?

郭老師 

2023 12/27 15:12
不可以的,這個(gè)抵扣不了。

84784999 

2023 12/27 15:14
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)來(lái)調(diào)節(jié)這個(gè)是補(bǔ)稅,不是滯納金啊

郭老師 

2023 12/27 15:15
你好,那你轉(zhuǎn)出未交增值稅一直都有余額。

84784999 

2023 12/27 15:16
滯納金是需要匯算調(diào)增,補(bǔ)的增值稅也要匯算調(diào)增嗎?

郭老師 

2023 12/27 15:17
對(duì)的,是的,因?yàn)槟愕脑鲋刀惒粦?yīng)該影響你的利潤(rùn)。

84784999 

2023 12/27 15:18
那你轉(zhuǎn)出未交增值稅一直都有余額?!?- - - - - - - - - - - - - - -
是的,所以就想請(qǐng)教一下您,該怎么處理

郭老師 

2023 12/27 15:19
所以我上讓你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出啊,借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅,非應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅可以吧,不就沒(méi)有余額了,調(diào)整了你非得抵扣所得稅啊。
