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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底稅額 需要結(jié)轉(zhuǎn)出來 抵扣下個(gè)月的銷項(xiàng) 這時(shí)候需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)分錄 這個(gè)會計(jì)分錄怎么做



您好,把進(jìn)大于銷的差額部分轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
上面是稅法書寫的,但工作中用以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2023 12/26 17:21

84785002 

2023 12/26 17:23
下面一筆未交增值稅寫的數(shù)字怎么來

84785002 

2023 12/26 17:24
進(jìn)項(xiàng)不就是他的留底稅額嘛 留著下月扣

廖君老師 

2023 12/26 17:25
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? (倒擠的金額)
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)? (本月銷項(xiàng)金額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)??(本月進(jìn)項(xiàng)金額)

84785002 

2023 12/26 17:32
那我下個(gè)月把這筆差額的進(jìn)項(xiàng)抵扣了還需要做分錄嘛

廖君老師 

2023 12/26 17:33
您好,不用了,我們交增值稅的分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
貸:銀行
