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問題已解決
10月份:銷項(xiàng)開了374595.56,稅額48697.44,進(jìn)項(xiàng):374262.81,稅額:48654.16,是不不符合稅負(fù)率要求啊,該怎么辦呢,我們是銷售瓷磚行業(yè),銷售瓷磚稅負(fù)率應(yīng)該是怎么算呢,現(xiàn)在票已經(jīng)開出來了,得申報(bào)了



你好,你這個(gè)交稅有點(diǎn)少。繳納的增值稅/不含稅的銷售額
你的進(jìn)項(xiàng)還能少認(rèn)證一部分嗎?
2023 11/10 13:49

84784996 

2023 11/10 13:54
進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在開了一張票,想少認(rèn)證,如何操作呢

郭老師 

2023 11/10 13:54
做不到,除非你以后也不抵扣。

84784996 

2023 11/10 13:57
就出現(xiàn)這么一次,會(huì)被稅務(wù)懲罰嗎

郭老師 

2023 11/10 13:58
你好,罰款這個(gè)不一定,他一般都是按季度稅付,你這個(gè)月少交了,你下一個(gè)月多交也可以啊。

84784996 

2023 11/10 13:58
正常情況下,按照稅負(fù)率我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該開多少才看起來正常?。?/div>

郭老師 

2023 11/10 13:58
你好,買來銷售的嗎?如果是的話,增值稅稅負(fù)2%。

郭老師 

2023 11/10 13:59
只有你這個(gè)不含稅的銷售額乘以2%需要交這些稅款。

84784996 

2023 11/10 14:35
應(yīng)繳納的增值稅374595.56×2%=7491.91是這樣算的嗎?

郭老師 

2023 11/10 14:37
是的,對(duì)的,是這么做的。


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