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問題已解決

老師,我想請(qǐng)教一下,我們?nèi)ツ曩~上少記了100萬,今年做匯算清繳是,調(diào)整了未分配利潤,然后利潤表沒有變,現(xiàn)在,利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對(duì) 這個(gè)怎么處理

84784996| 提問時(shí)間:2023 11/09 16:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表:首先,您需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表以反映去年的賬上少記的100萬。具體來說,您需要: a. 在今年的利潤表中,將去年少記的100萬加到營業(yè)收入或營業(yè)成本中,以保持利潤表的完整性。 b. 在資產(chǎn)負(fù)債表中,將去年少記的100萬加到未分配利潤中,以保持資產(chǎn)負(fù)債表的平衡。 1.調(diào)整納稅申報(bào)表:如果您的納稅申報(bào)表是基于調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表編制的,那么您需要相應(yīng)地調(diào)整納稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額和已繳稅額等項(xiàng)目。 2.保留證明文件:在處理上述問題之前,您需要保留所有相關(guān)的證明文件和記錄,以便在必要時(shí)向稅務(wù)部門或其他相關(guān)方提供證明。
2023 11/09 17:01
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