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老師您好,本來(lái)有一筆分錄是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在寫錯(cuò)為借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款,該怎么做沖減分錄呢



同學(xué),你好
借:其他應(yīng)收款
貸:應(yīng)付職工薪酬
2023 11/07 16:31

老師您好,本來(lái)有一筆分錄是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在寫錯(cuò)為借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款,該怎么做沖減分錄呢
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