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老師 每次結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅和實際繳納的增值稅有一定的差額 這個差額應(yīng)該怎么做分錄處理



您好,這個的話,是可以做到財務(wù)費用的
2023 11/06 10:20

84785044 

2023 11/06 14:29
怎么做分錄呢
但我是應(yīng)交稅費這邊有個負(fù)數(shù)

小鎖老師 

2023 11/06 14:30
借 財務(wù)費用 貸 應(yīng)交稅費

老師 每次結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅和實際繳納的增值稅有一定的差額 這個差額應(yīng)該怎么做分錄處理
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