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問題已解決

老師 每次結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅和實際繳納的增值稅有一定的差額 這個差額應(yīng)該怎么做分錄處理

84785044| 提問時間:2023 11/06 10:19
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,是可以做到財務(wù)費用的
2023 11/06 10:20
84785044
2023 11/06 14:29
怎么做分錄呢 但我是應(yīng)交稅費這邊有個負(fù)數(shù)
小鎖老師
2023 11/06 14:30
借 財務(wù)費用 貸 應(yīng)交稅費
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