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老師,9月份的發(fā)票開錯(cuò)了,然后紅沖了,昨天我入帳了,后面要怎么處理,怎么做分錄?



你好,紅沖就是做原來的附屬分路就可以了。
2023 10/08 13:43

玲老師 

2023 10/08 13:43
就是做原來的負(fù)數(shù)分錄就可以了。

84784978 

2023 10/08 13:47
錢是收到的,沒有退,這個(gè)月給補(bǔ)開錯(cuò)誤的發(fā)票,我原來做的是:借:銀行存款_華夏銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入_普票

玲老師 

2023 10/08 13:48
就是錯(cuò)誤發(fā)票咱已經(jīng)紅沖了,再給開正確發(fā)票是這個(gè)意思吧,如果是就還做這個(gè)一樣的收入分錄。

84784978 

2023 10/08 13:48
借:主營業(yè)務(wù)收入_普票,貸:什么科目?

玲老師 

2023 10/08 13:52
那你現(xiàn)在是寫正數(shù)分錄還是寫負(fù)數(shù)分錄,因?yàn)榭茨惆咽杖雽懺诮璺搅恕?/div>

84784978 

2023 10/08 13:57
這個(gè)是我原來,收到款和開出去發(fā)票時(shí),入的分錄:借:銀行存款_華夏銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入_普票,是不是錯(cuò)了

玲老師 

2023 10/08 13:59
開票確認(rèn)收入的分錄是
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。

84784978 

2023 10/08 14:13
好的,因?yàn)槭菦]有稅的開的是免稅的所以稅這塊就沒有寫,可以?

玲老師 

2023 10/08 14:16
如果你開票是免稅的,就不用寫應(yīng)交稅費(fèi),如果是小規(guī)模30萬元不交稅,這個(gè)免稅要寫的。

84784978 

2023 10/08 14:17
現(xiàn)發(fā)票沖紅了,款是沒有退的,我要怎么做這個(gè)分錄?具體是做那個(gè)分錄

玲老師 

2023 10/08 14:19
發(fā)票紅沖就是借銀行存款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

84784978 

2023 10/08 14:53
開票是免稅的,就不用寫應(yīng)交稅費(fèi),發(fā)票紅沖就是借銀行存款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),不太明白這個(gè)老師

84784978 

2023 10/08 14:54
借:銀行存款負(fù)數(shù),貸:營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。跟借:營業(yè)務(wù)收入,貸:銀行存款負(fù)數(shù)。有什么區(qū)別?

玲老師 

2023 10/08 14:58
免稅的稅率是免稅的,就沒有應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目。

玲老師 

2023 10/08 14:58
相反的和負(fù)數(shù)是一樣,就是軟件做賬的,要是做相反的方向取不到數(shù)。

84784978 

2023 10/08 16:05
公司還沒來得及買財(cái)務(wù)軟件 我用的是學(xué)堂里面設(shè)置好的那1EXCEL那個(gè)表格,然后呢,已經(jīng)做完這一兩個(gè)月的賬的,因?yàn)樗F(xiàn)在還沒開始買嘛,也來不及弄。我用的是這個(gè)

玲老師 

2023 10/08 16:09
做表格做相反的可以。咱能取到數(shù)據(jù)就行。


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