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我公司是小規(guī)模,季度開票2萬,季度不超10萬1個(gè)點(diǎn)免征,分錄里還是要寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅么?但是在資產(chǎn)負(fù)債表里就有應(yīng)交稅費(fèi)了,季度申報(bào)的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)要填寫么 而且我這邊新增好了三級科目,是需要做一個(gè)分錄么?這個(gè)怎么做

84784999| 提問時(shí)間:2023 10/03 22:41
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,可以不列示,直接在利潤表其他收益里 借:銀行存款 20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20000/1.01*1% 很多企業(yè)當(dāng)月開具有免稅、3%的普票,這里做賬需要1%做價(jià)稅分離。按照“含稅價(jià)/(1+1%)”計(jì)入收入。 然后申報(bào)當(dāng)月可以將1%的銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅20000/1.01*1% 貸:其他收益/營業(yè)外收入 20000/1.01*1%
2023 10/03 22:48
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