問題已解決
以前月份暫估入庫金額比這個月到票金額大,調(diào)整到待處理資產(chǎn)損益可以嗎



直接紅沖就是了,跟待處理資產(chǎn)損益無關(guān)
2023 06/04 10:54

家權(quán)老師 

2023 06/04 11:06
暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?庫存商品/原材料/成本費用/利潤分配(暫估差額)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商

家權(quán)老師 

2023 06/04 11:11
你們長期合作,來多少材料就沖多少,不一定要全部沖的

家權(quán)老師 

2023 06/04 11:16
把差額部分調(diào)整當年做結(jié)轉(zhuǎn)的成本

家權(quán)老師 

2023 06/04 11:29
是的,就沖你的主營業(yè)務(wù)成本

123木頭人 

2023 06/04 11:04
假設(shè)暫估100,我現(xiàn)在紅沖也只能100,票開過來90,不是有差額嗎?差額部分入哪里

123木頭人 

2023 06/04 11:05
有時候是多,有時候是少

123木頭人 

2023 06/04 11:08
按照你這樣做,分錄沒問題,存貨核對的時候有差異的,

123木頭人 

2023 06/04 11:08
按照你這樣做,分錄沒問題,存貨核對的時候有差異的,

123木頭人 

2023 06/04 11:09
我現(xiàn)在想問的是差異部分的金額入什么科目,我暫估的是原材料,紅沖也是原材料,金額肯定是要同等,不同等的話,就會產(chǎn)生差額,差額的話,存貨對賬金額就對不上了的

123木頭人 

2023 06/04 11:14
假設(shè)外協(xié)加工暫估的金額是100元,實際優(yōu)惠后開90元,這個等于我之前成本多入了加工費,要調(diào)整的呀,我的意思調(diào)整的話,這個金額10元, 沖什么科目最為合理,我現(xiàn)在想放待處理資產(chǎn)損益,這樣有沒有問題?

123木頭人 

2023 06/04 11:24
放入主營成本沖?
