問題已解決
老師,應交稅費—應交增值稅—-已交稅金是什么情況下用?建筑業(yè)可以用嗎?



你好,當月交當月的稅會用到這個科目。只有發(fā)生這個情況才用。
2023 04/06 09:59

正常人 

2023 04/06 10:03
分錄怎么做呢?

玲老師 

2023 04/06 10:09
借應交稅費應交增值稅已交稅金,貸銀行存款。

正常人 

2023 04/06 10:57
前面是不是還要做:①借:應交稅費—增(轉出未交增值稅)。 貸:應交稅費—-未交增值稅。 ②借:應交稅費—-未交增值稅。 貸:應交稅費—-增—-已交稅金

玲老師 

2023 04/06 11:07
你好,是當月交當月的稅款時就直接用這一個分錄。

玲老師 

2023 04/06 11:07
然后期末結轉增值稅科目的時候,把這個已交稅金轉到轉出未交增值稅科目。

正常人 

2023 04/06 11:15
老師麻煩給個分錄吧!不太清楚

正常人 

2023 04/06 11:19
老師看下圖片里的文字,發(fā)不出來

玲老師 

2023 04/06 11:31
期末結轉,借轉出未交增值稅,貸應交稅費已交稅金。

正常人 

2023 04/06 11:36
老師可不可以從計提,到結轉、繳納給我一個整體的分錄,有點蒙圈了!幫我按先后順序給我寫一下,麻煩了

玲老師 

2023 04/06 11:41
發(fā)生時借應交稅費,已交稅金貸銀行存款。
期末結轉,借轉出未交增值稅貸應交稅費已交稅金。
