問題已解決
22年做賬,借應收賬款30,貸其他收益30 23年收到款項20,有10的掛賬,如何調整?10屬于22年多計入的,現(xiàn)在要沖掉,怎么做?


你好,借應收賬款 -10 貨其他收益-10 ,沖多計入的即可
2023 03/03 22:53

m9894_3718 

2023 03/03 22:58
但是已經(jīng)跨年了,影響嗎
潘潘老師 

2023 03/03 23:02
或者你做另外一個分錄
借:以前年度損益
貸:應收賬款
因為影響到 損益科目

m9894_3718 

2023 03/03 23:22
用了以前年度損益調整以后,用不用結轉未分配利潤的

m9894_3718 

2023 03/03 23:28
利潤分配——未分配利,以前年度損益調整這個科目還需要做嗎?
潘潘老師 

2023 03/03 23:29
要做的,最終要到 利潤 分配

m9894_3718 

2023 03/03 23:32
這個會自動結轉嗎?還是需要手動做憑證?
潘潘老師 

2023 03/03 23:39
你好,你在結轉損益后自動結轉到時 本年利潤
因為以前年度損益是損益科目,然后本年利潤再轉到 利潤 分配,有些軟件在結轉損益時會同時自動結轉,有些是需要在月末或者 年度手動結轉。你可以看一下本月結轉損益時是不是同時結轉了,不是的話就手動

m9894_3718 

2023 03/03 23:43
是不是就看下以前年度損益調整這個科目余額是不是為0就可以,如果不是是不是要在當期結轉
潘潘老師 

2023 03/03 23:46
是的,你的理解是正確的哈。就按這種理解做

m9894_3718 

2023 03/03 23:48
謝謝老師!

m9894_3718 

2023 03/03 23:48
謝謝老師!
潘潘老師 

2023 03/03 23:49
好的,不客氣,祝你工作順利
