問題已解決
這個是銷小于進(jìn),若銷大于進(jìn)項,怎么做呀 比如銷30 進(jìn)項20萬 這怎么做



你好;? ??
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023 02/09 16:58
