問題已解決
老師 代收代付是我垃圾清運費我都是掛的其他應(yīng)付款 可是現(xiàn)在有單位要發(fā)票我單位也開了 這分錄怎么做? 收到時候借:銀行存款1000 貸方其他應(yīng)付款--環(huán)衛(wèi)局



您好,你這樣做還要再開票是嗎
2023 02/03 16:12

84785044 

2023 02/03 16:13
不好說不知道誰就會要發(fā)票啊
開發(fā)票借方其他應(yīng)付款 環(huán)衛(wèi)局 貸方主營業(yè)務(wù)收入
轉(zhuǎn)成本借方主營業(yè)務(wù)成本 貸方記什么科目

小鎖老師 

2023 02/03 16:15
貸方只能作為其他應(yīng)付款了,因為不能做庫存商品

84785044 

2023 02/03 16:19
那這樣不是把其他銀付款又給沖回來了嗎

小鎖老師 

2023 02/03 16:21
嗯對啊,然后等于說坐在往來

84785044 

2023 02/03 16:27
那最后我垃圾清運費補是把開發(fā)票的有上一次稅金嗎

小鎖老師 

2023 02/03 16:28
上一次稅金是存在的

84785044 

2023 02/03 16:29
收到垃圾費 借方銀行存款1000 貸方其他應(yīng)付款 1000元 開發(fā)票 借方其他應(yīng)付款800貸方主因業(yè)務(wù)收入800 轉(zhuǎn)成本 借方主營業(yè)務(wù)成本800 貸方其他應(yīng)付款800 這樣其他應(yīng)付款不還是1000元的呀

小鎖老師 

2023 02/03 16:30
你的收入不是1000而是800?是這樣嗎

84785044 

2023 02/03 16:31
最后我還要支付垃圾清運費盈利了做收入,虧損了做費用,所以這樣不就有重復(fù)做收入嗎

84785044 

2023 02/03 16:32
代收1000元 老師

84785044 

2023 02/03 16:33
開票800元
就是有些要票,有些我們一說代收代付就不要票了

小鎖老師 

2023 02/03 16:34
然后你代收1000,你確認(rèn)收入800?然后你們有利潤是吧

84785044 

2023 02/03 16:48
就是這個年底還要給環(huán)衛(wèi)局付款的

84785044 

2023 02/03 16:49
要是有盈利要做收入,虧損要做費用的

小鎖老師 

2023 02/03 16:55
開發(fā)票 借方其他應(yīng)付款800貸方主因業(yè)務(wù)收入800? 這一筆寫成10000

84785044 

2023 02/03 17:09
那發(fā)票金額是800我分錄做1000元嗎

小鎖老師 

2023 02/03 17:12
發(fā)票金額不是你們?nèi)ラ_的?

84785044 

2023 02/03 17:20
什么意思 ?

小鎖老師 

2023 02/03 17:22
就是說,你需要按照這個分錄

小鎖老師 

2023 02/03 17:22
借方銀行存款1000 貸方其他應(yīng)付款 1000元

小鎖老師 

2023 02/03 17:22
?開發(fā)票 借方其他應(yīng)付款800貸方主因業(yè)務(wù)收入800

小鎖老師 

2023 02/03 17:23
成本 借方主營業(yè)務(wù)成本800 貸方其他應(yīng)付款800

小鎖老師 

2023 02/03 17:23
最后有200的差額,你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

84785044 

2023 02/03 17:51
老師你看最后其他應(yīng)付貸方還是1000元啊

84785044 

2023 02/03 17:54
200我暫時補可以轉(zhuǎn)收入要等到年底環(huán)衛(wèi)局收款看我看看是借方有余額就轉(zhuǎn)費用貸方有余額就做收入,所以這樣我就重復(fù)做收入了呀

小鎖老師 

2023 02/03 18:00
你實際上到底有沒有收入?代收1000?支付1000?
