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問(wèn)題已解決

老師 增值稅申報(bào)表要去大廳改 有銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 出口退稅是去大廳改之前申報(bào) 還是在大廳改增值稅申報(bào)后申報(bào)?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/16 14:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
出口退稅是申報(bào)完了增值稅再申報(bào)的,這個(gè)自己申報(bào)就可以
2023 01/16 14:12
84784970
2023 01/16 14:15
去大廳報(bào)完 我這的系統(tǒng)上 數(shù)據(jù)不會(huì)改變 還是錯(cuò)的 。 增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù) 和出口退稅的數(shù)據(jù) 有關(guān)聯(lián)嗎
郭老師
2023 01/16 14:20
你好,有關(guān)系的,你申報(bào)了增值稅才可以的。你稅務(wù)局那邊修改了,你這邊還是顯示錯(cuò)誤的,你出口退稅按照正確的來(lái)就行。
84784970
2023 01/16 14:38
我在大廳改完增值稅?;貋?lái)申報(bào)出口退稅 是吧
郭老師
2023 01/16 14:38
對(duì)的,是的,是這么做的。
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