老師 有個問題請教下增值稅附表三提示填寫本期實際扣除金額 之前沒填過我按照紅沖金額填寫 應交稅款就不對了紅沖部分就是差額納稅吧是填寫紅沖金額這個數(shù)嗎但是填寫這個數(shù) 稅款怎么就變了呢稅款多了
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