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問題已解決

21年部分預(yù)收款做賬時(shí)分錄為,借:預(yù)收賬款,貸:銀行存款,但是申報(bào)21年的增值稅和企業(yè)所得稅時(shí)已經(jīng)做了無票申報(bào)處理,22年把做了無票處理的那部分預(yù)收款的票開出來后怎么做賬務(wù)處理?

gckh22080_8237| 提問時(shí)間:2022 12/08 11:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
紅沖無票收入再做發(fā)票的 借預(yù)收 主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi) 借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2022 12/08 11:33
gckh22080_8237
2022 12/08 11:48
老師,21年的時(shí)候預(yù)收款沒有放到主營業(yè)務(wù)收入科目,也沒有交稅。今年才修改去年的申報(bào)表并補(bǔ)交稅,這樣的話怎么調(diào)賬?
郭老師
2022 12/08 11:50
你好,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)。
郭老師
2022 12/08 11:50
然后做我上面兩個(gè)分錄 在申報(bào)的時(shí)候注意一下,增值稅只申報(bào)一個(gè)正數(shù)收入,一個(gè)負(fù)數(shù)收入就可以的,所得稅是零申報(bào)。
gckh22080_8237
2022 12/08 11:51
修改申報(bào)表時(shí)預(yù)收款是填寫到無票收入那一欄的
郭老師
2022 12/08 11:53
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
gckh22080_8237
2022 12/08 17:14
老師,補(bǔ)交去年的未開票收入稅費(fèi)不用通過以前年度損益調(diào)整科目來做賬嗎?那這樣會(huì)不會(huì)影響今年的收入?
郭老師
2022 12/08 17:18
你好,不是的,你去年的營業(yè)收入和你申報(bào)的不一致,你今年的也不一致,但是累計(jì)起來這兩年就是一致的。
gckh22080_8237
2022 12/08 17:21
好的,謝謝老師
郭老師
2022 12/08 17:23
不用客氣,工作愉快。
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