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老師,請問9月份享受了加計抵減,計提增值稅的分錄是:借方:轉出未交 500 貸方:未交500 繳納的分錄是:借方未交:500 貸方:銀行存款400 營業(yè)外收入-政府補助100(加計抵減部分) 由于9月做了進項轉出,但是9月份加計抵減部分沒有做相應的轉出,所以我們10月份補交了稅款,補交稅款的分錄應該怎么寫???

84784958| 提問時間:2022 12/05 14:49
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
貸:營業(yè)外收入 負數 貸:銀行存款
2022 12/05 14:50
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