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銷項減進(jìn)項不是因為進(jìn)項是已繳稅額嗎!廠家賣給批發(fā)商東西,所產(chǎn)生的增資稅是廠家們繳,但是實質(zhì)是包含在不含稅銷售額里的是吧!廠家作為鏈條源頭,她的價格是購進(jìn)原材料成本+所增值的價格,然后要向國家上繳增值稅,他上交的增值稅,其實他已經(jīng)算在了他的所增值的價格里面吧,但實質(zhì)還是廠家交的增值稅是吧

84784996| 提問時間:2022 11/22 14:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2022 11/22 14:40
84784996
2022 11/22 14:41
怎么理解銷項減進(jìn)項呀?!我之前一直理解的是進(jìn)項廠家已經(jīng)交了,所以我作為批發(fā)商的話,就總價格×13%減去廠家已交的就是我要教的@!還有一個是,我們平時那發(fā)票,公司或單位就成了負(fù)稅人嗎?!那我網(wǎng)上買東西,開發(fā)票有什么用
樸老師
2022 11/22 14:46
同學(xué)你好 這個就是月底結(jié)轉(zhuǎn)哦
樸老師
2022 11/22 14:47
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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