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增值稅銷項:3882.49,抵扣稅額:21.82,加計遞減:2.19,應(yīng)納稅額合計:3858.48,增值稅銷項:3882.49和應(yīng)納稅額合計:3858.48,相差0.01賬面上怎么做調(diào)整



您好,具體是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅哪個金額不準(zhǔn)
2022 10/24 12:43

84785031 

2022 10/24 12:52
你看申報表,增值稅銷項稅額:3882.49,實繳增值稅:3858.48,相差了0.01

小林老師 

2022 10/24 12:58
您好,3882.49與3858.48差額不是0.01元

84785031 

2022 10/24 13:04
3882.49-21.82-2.19才是我單位繳納的增值稅稅額,我單位申請了加計遞減

84785031 

2022 10/24 13:06
你看看我發(fā)的申報表圖片吧

小林老師 

2022 10/24 13:16
您好。您的加計抵減是2.18您弄錯了

84785031 

2022 10/24 13:47
你好如果增值稅及加計遞減部分出分錯的話我應(yīng)該怎么調(diào)整?

84785031 

2022 10/24 13:48
增值稅繳納:3882.48,加計遞減2.18的情況下

小林老師 

2022 10/24 14:04
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅款)-0.01貸其他收益-0.01

84785031 

2022 10/24 14:07
這樣做的會不會很大問題?

小林老師 

2022 10/24 14:21
您好,就納稅申報表需要按正確金額,這樣就沒差異了

84785031 

2022 10/24 16:26
你好老師

84785031 

2022 10/24 16:27
我更正了申報表,但是顯示不需要繳納0.01的增值稅,那應(yīng)該怎么處理

小林老師 

2022 10/24 16:41
您好,3858.48,這個金額不變,就是實際繳納的,
