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問題已解決

我申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅現(xiàn)在想不預(yù)繳那么多,應(yīng)該怎么填報(bào)

84784982| 提問時(shí)間:2022 10/18 17:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,可以先暫估一部分成本費(fèi)用。
2022 10/18 17:10
84784982
2022 10/18 17:14
暫估出來的等到年底匯算清繳的時(shí)候調(diào)整成正確的就行了是嗎?還有財(cái)務(wù)報(bào)表按實(shí)際的報(bào)對嗎
東老師
2022 10/18 17:15
這個(gè)你在年底之前就要把暫估的沖銷了
84784982
2022 10/18 17:22
好的,那就是我賬上要做一筆暫估成本的分錄對嗎
東老師
2022 10/18 17:23
對這些怎么做就可以。
84784982
2022 10/18 17:32
還有我如果補(bǔ)繳以前年度的企業(yè)所得稅,今年的賬務(wù)處理是通過以前年度損益調(diào)整,在匯算清繳的時(shí)候這部分是減掉彌補(bǔ)以前年度損益虧損再填報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表是嗎
東老師
2022 10/18 17:42
沒錯(cuò)的,就是這么操作的。
84784982
2022 10/18 19:37
比如我今年利潤總額是700萬,補(bǔ)繳以前年度的所得稅和滯納金200萬,我今年做匯算清繳的時(shí)候要把這兩百萬從利潤總額里面減掉嗎
東老師
2022 10/18 19:38
不減去,你繳納的所得稅和本期的利潤沒啥管關(guān)系
84784982
2022 10/18 19:38
你能和我說一下這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫嗎
東老師
2022 10/18 19:42
補(bǔ)交以前年度的,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
東老師
2022 10/18 19:42
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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