問題已解決
匯算清繳退稅的分錄是下面的嗎? 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤



沒問題阿,匯算處理的正確的。
2022 10/18 12:35

84784982 

2022 10/18 12:36
做統(tǒng)計時,實際繳納稅額看應交所得稅借方發(fā)生額,會不會虛增了審計繳納稅額?第一筆分錄里應交稅費-應交所得稅,是應該寫貸方紅字嗎

陳詩晗老師 

2022 10/18 12:37
你用了以前年度損益調(diào)整,不用紅字,直接這樣就行了。

84784982 

2022 10/18 12:37
虛增了實際繳納稅額了不

84784982 

2022 10/18 12:38
看所得稅借方發(fā)生額,這個底層邏輯我有點暈

陳詩晗老師 

2022 10/18 12:43
你這里沒有所得稅費用,不存在虛增的問題啊,因為你跨年了,所得稅費用你都是用以前年度損益調(diào)整的,最終是增加了你的。

陳詩晗老師 

2022 10/18 12:43
最終還是增加了你的利潤。
