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已認(rèn)證發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要怎么處理?

84784974| 提問時(shí)間:2022 09/09 17:12
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,一般這樣處理,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證但是發(fā)現(xiàn)對(duì)方開錯(cuò)了,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,在填開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息; 應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額,從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,上傳后將開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給銷售方,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
2022 09/09 17:13
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