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問題已解決

老師,請問一下人力資源一般納稅人做賬銷項(xiàng)稅額是,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額這個科目嗎??

84784948| 提問時(shí)間:2022 08/18 09:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,如果你們是差額交稅的,不用這個科目,如果是一般計(jì)稅的需要。
2022 08/18 09:51
郭老師
2022 08/18 09:51
差額交稅的選擇,應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅就可以了。
84784948
2022 08/18 09:56
老師,差額交稅的,也有全額征稅的
郭老師
2022 08/18 09:57
那你就分開來做就可以的。
84784948
2022 08/18 09:57
老師,那我之前都是用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,怎么改回來呢?
郭老師
2022 08/18 09:59
你好,差額交稅的也用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)了嗎?那你交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸銀行存款做這個就是了。
84784948
2022 08/18 10:21
那有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時(shí)候,怎么做賬呢?那我現(xiàn)在開始差額征稅的就用您剛才說的,應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅科目來做,全額的征稅就用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額這個科目做賬
郭老師
2022 08/18 10:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
84784948
2022 08/18 10:33
老師,這是在繳稅后才做的,還是?
郭老師
2022 08/18 10:34
你好,沒有交稅之前當(dāng)月做的。
84784948
2022 08/18 10:36
老師,那差額征稅的那個簡易計(jì)稅也是這么做嗎?
郭老師
2022 08/18 10:38
簡易計(jì)稅的,不用這么麻煩的,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅, 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅 貸銀行存款, 這個應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅貸方減去借方余額之后,借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅貸銀行存款。
84784948
2022 08/18 10:50
老師,那簡易計(jì)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2022 08/18 10:50
差額交稅收入減去成本,按這個來交稅的,他有什么進(jìn)項(xiàng),成本就是它的進(jìn)項(xiàng)。
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