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問題已解決

1)企業(yè)收到返還的前期增值稅和企業(yè)所得稅后,應(yīng)計入當(dāng)期“營業(yè)外收入”?2)同時返還稅款還需要繳納當(dāng)季度企業(yè)所得稅?3)下期稅費返還金額,是按照企業(yè)本季度的實際營收(即扣除前期已返還部分,避免重復(fù))來計算本季度的實際返還金額。

84785042| 提問時間:2022 08/03 14:00
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,什么原因產(chǎn)生的返還說金?
2022 08/03 14:01
84785042
2022 08/03 14:25
是注冊地優(yōu)惠,,
QQ老師
2022 08/03 14:27
你好,這樣的話直接記入營業(yè)外收入吧
84785042
2022 08/03 14:54
這部分也是繳企業(yè)所得稅的,對吧
QQ老師
2022 08/03 14:55
你好,是的,影響企業(yè)所得稅
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