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請問老師和大家,上兩個月開增值稅發(fā)票給客戶,但是因為某些原來需要退貨,而原來的票已經(jīng)被他們抵扣了,這樣,是要怎么操作 是我司還是開紅字,還是對方能怎么操作嗎



購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票。
2022 07/28 11:54

請問老師和大家,上兩個月開增值稅發(fā)票給客戶,但是因為某些原來需要退貨,而原來的票已經(jīng)被他們抵扣了,這樣,是要怎么操作 是我司還是開紅字,還是對方能怎么操作嗎
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