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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,單位扣個(gè)人部分社保是按整數(shù)扣,繳納的時(shí)候有小數(shù),差額怎么處理



你好,差額放到營(yíng)業(yè)外收支里面的。
2022 07/27 10:15

郭老師 

2022 07/27 10:15
或者你們單位承擔(dān)放到營(yíng)業(yè)外支出

YY1621 

2022 07/27 10:18
借:其他應(yīng)收款-個(gè)人部分,貸:營(yíng)業(yè)外支-個(gè)人部分差額嗎

郭老師 

2022 07/27 10:21
是的,可以這么做的。

YY1621 

2022 07/27 10:26
謝謝老師

郭老師 

2022 07/27 10:26
不用客氣,工作愉快。

YY1621 

2022 07/27 10:27
這樣做合理嗎,還有其他方式嗎

郭老師 

2022 07/27 10:28
多扣了人家的下一個(gè)月給人家發(fā)下去,借其他應(yīng)收款貸,應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款,就這兩種做法。

YY1621 

2022 07/27 13:50
老師,我們是少扣了個(gè)人部分

郭老師 

2022 07/27 13:53
少扣了個(gè)人的,應(yīng)該是其他應(yīng)收款在借方有余額才對(duì)
借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款。

郭老師 

2022 07/27 13:53
放到其他應(yīng)收款借方的話,你那個(gè)分錄借方越來越多了。

YY1621 

2022 07/27 13:56
就是放在借方有余額,所以只能是營(yíng)業(yè)外支出嗎?可以沖管理費(fèi)用嗎?

郭老師 

2022 07/27 14:02
可以做管理費(fèi),用做管理費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出,結(jié)果都是一樣的。

YY1621 

2022 07/27 14:26
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 07/27 14:26
不用客氣,工作愉快
