問題已解決
老師,我們單位這個月進項稅額大于銷項稅額,不用交增值稅,那還用做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄嗎,做的話怎么做?



借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2022 06/16 14:59

郭老師 

2022 06/16 14:59
可以做也可以不用做。
