問題已解決
老師你好,法人提取備用金做在其他應收款里,之后轉存貨,最后結轉為成本,這種方式是否合規(guī)呢?



你好,學員,這個不可以的,報表虛的
2022 06/11 17:11

84784968 

2022 06/11 17:15
老師你好,因為業(yè)務需要 大量資金提取備用金出來支付給供應商 供應商的發(fā)票回來的不及時,所以只能掛在其他應收款里,現在發(fā)票陸續(xù)在回來,就想轉存貨,在結轉為成本。如果這種方式不合規(guī),有其他解決方法嗎?

冉老師 

2022 06/11 17:21
建議前期實際采購,盡管沒有回發(fā)票,也要計入存貨中

84784968 

2022 06/11 17:57
麻煩請教一下老師,就是說法人提取的備用金已經計入到其他應收款里了,金額巨大掛賬時間長,有好的解決辦法嗎?

冉老師 

2022 06/11 18:10
這個沒辦法,一般是法人還款,或者發(fā)票報銷沖銷

84784968 

2022 06/11 18:24
這個方法雖然不合規(guī) 暫時是可以這么操作的是嗎?如果稅務局問起來再去解釋,這樣是否可行呢?

冉老師 

2022 06/11 19:11
是的,學員,是這樣的
