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甲公司為增值稅一般納稅人。稅率13%,2021年4月甲公司正式生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月末有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅500萬,進(jìn)項(xiàng)稅額260萬,已交稅金借方余額150萬,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出30 計(jì)算當(dāng)月少交或者多交增值稅的會(huì)計(jì)分錄

84784979| 提問時(shí)間:2022 06/11 16:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵 =500-260+30=270 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅270 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?270 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?270 ?????應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅150 貸:銀行存款120
2022 06/11 16:52
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