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問題已解決

老師,收到供貨商開具的我上個月已經(jīng)抵扣了的紅字發(fā)票,我應(yīng)該怎么操作?在電子稅務(wù)局平臺上需要操作什么不?

84784959| 提問時間:2022 06/10 11:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好。您在增值稅申報表。您在增值稅申報表二,進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022 06/10 11:29
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