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實(shí)務(wù)
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中途建賬,貸方差額一百多萬,這個(gè)差額應(yīng)該放在哪個(gè)科目?



您好
請問哪個(gè)科目貸方差額一百多萬?
2022 05/21 21:02

84784993 

2022 05/21 22:17
試算不平衡,借貸方相差一百多萬

bamboo老師 

2022 05/21 22:18
那您建賬的科目余額表平的嗎?
試算不平衡提示可以截圖給看看嗎

84784993 

2022 05/21 22:26
之前公司沒做過賬,我這只是按實(shí)際發(fā)生額錄入的

84784993 

2022 05/21 22:28
老師 這個(gè)是試算借貸平衡

bamboo老師 

2022 05/21 22:28
那您現(xiàn)在是哪邊金額多?
總歸有個(gè)方向吧

84784993 

2022 05/21 22:30
類似這樣的,但貸方金額比這兒大

bamboo老師 

2022 05/21 22:31
貸方可以計(jì)入其他應(yīng)付款科目 也可以計(jì)入未分配利潤科目
我個(gè)人不建議計(jì)入未分配利潤科目 因?yàn)楹竺鎲挝蛔N的時(shí)候 未分配利潤分配的話 要交稅?
計(jì)入其他應(yīng)付款科目 后期單位有錢了 可以支付給法人或者股東
