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老師,去年暫估了費(fèi)用,當(dāng)時(shí)分錄為,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-暫估費(fèi)用,年度匯算清繳也調(diào)增了,今年該怎么做賬,才能把其他應(yīng)付款沖掉



你好,為什么要沖其他應(yīng)付款?
2022 04/10 16:07

老師,去年暫估了費(fèi)用,當(dāng)時(shí)分錄為,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-暫估費(fèi)用,年度匯算清繳也調(diào)增了,今年該怎么做賬,才能把其他應(yīng)付款沖掉
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