問題已解決
您好 老師,我想問一下,為什么我做完帳了,應收賬款跟我做的往來表上對不上,帳上多來很多應收賬款,但我把應收賬款明細打出來核對了,但又對得上,報表上又不一樣咋回事呢?



你好同學,僅供參考:
是不是有預收賬款借方明細余額。
或者應收賬款,預收賬款有些客戶存在負數(shù)余額的情況 因為資產負債表應收賬款=科目余額表應收賬款借方余額+預收賬款借方余額
純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
2022 03/25 12:20
