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實(shí)務(wù)
問題已解決
每月的費(fèi)用和工資需要計(jì)提嗎?當(dāng)月的月底發(fā)放的也要計(jì)提嗎?



你好,對的是的工資必須通過應(yīng)付職工薪酬。
2022 03/16 09:06

84785036 

2022 03/16 09:09
如果不計(jì)提會影響報表嗎?

郭老師 

2022 03/16 09:11
你好不影響報表的。

84785036 

2022 03/16 09:12
是不是就沒有應(yīng)付職工薪酬這個科目了,只有借管理費(fèi)用貸銀行存款

郭老師 

2022 03/16 09:14
你好,對的是的是這么做的,是這么理解的。

84785036 

2022 03/16 10:35
接應(yīng)付利息貸銀行存款這個會計(jì)分錄影響嗎?

郭老師 

2022 03/16 10:36
你好,這個不影響你的利潤的。

84785036 

2022 03/16 10:43
不用轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用里,在應(yīng)付利息不會影響利潤是這個意思嗎

郭老師 

2022 03/16 10:47
你是按月借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息的吧?不應(yīng)該每個月借應(yīng)付利息貸銀行存款,如果你按月支付利息的,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款就可以的,不需要通過應(yīng)付利息啊。

84785036 

2022 03/16 11:00
這是接的上個會計(jì)的賬,本來應(yīng)該一次性把利息付出去的,老板讓每個月付一點(diǎn),一共要付24個月的,上個會計(jì)都是每月按借應(yīng)付利息貸財(cái)務(wù)費(fèi)用做的賬。。我要是用財(cái)務(wù)費(fèi)用和之前的賬是不是就對不起來了

郭老師 

2022 03/16 11:02
你看一下你的應(yīng)付利息是不是借方有余額。

84785036 

2022 03/16 11:16
有余額,每個月都還一部分

郭老師 

2022 03/16 11:19
借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款,直接做這個就可以了。

84785036 

2022 03/16 11:42
之前別的會計(jì)借應(yīng)付利息貸銀行存款,我怎么做借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款

郭老師 

2022 03/16 11:47
你好,正確的是借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸,銀行存款你已經(jīng)支付了,那你現(xiàn)在是不是只需要做一個借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息就可以的?

84785036 

2022 03/16 12:52
不是,實(shí)際每個月都支付的

郭老師 

2022 03/16 12:53
借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付利息做這個。以后每個月支付的時候,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款。
