當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司年中建賬,那之前提過但沒有提完折舊的固定資產(chǎn)怎么錄期初數(shù)據(jù)呢?分錄是怎樣寫呢?



你好,你是入總賬還是有庫存模塊?
2022 03/05 14:39

84784965 

2022 03/05 14:40
剛建賬套,錄期初數(shù)據(jù)

QQ老師 

2022 03/05 14:41
您好,如果是年中建賬的話,按上期的這兩個(gè)科目余額錄入期初就可以

84784965 

2022 03/05 14:44
那我錄入固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊,那我試算就不平衡了啊,固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊是資產(chǎn)類科目

QQ老師 

2022 03/05 14:45
您好,累計(jì)折舊是貸方

84784965 

2022 03/05 14:59
那我固定資產(chǎn)填121538.00 累計(jì)折舊填83552.04 這樣試算就不平衡了啊 剩下的沒折舊完的填入未分配利潤(rùn)嗎

QQ老師 

2022 03/05 15:11
你好,除了這兩個(gè)科目,沒有其他科目有余額了嗎?你建賬沒有上期的科目余額表嗎?

84784965 

2022 03/05 15:33
老師你好,是沒有的

QQ老師 

2022 03/05 15:35
你好,那差額計(jì)入未分配利潤(rùn)
