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一般納稅人本月開具了增值稅負數(shù)發(fā)票,沒有正數(shù)發(fā)票,那下月申報增值稅的時候,可以填寫負數(shù)銷售額嗎?這個負數(shù)稅額可以做留底,以后期間繼續(xù)抵扣增值稅嗎?



你好,這種你得去稅務局那邊申報,如果只有一個負數(shù)銷售額的話,你申報不了,可以試一下的。
2022 02/12 11:06

郭老師 

2022 02/12 11:06
這個負數(shù)銷售額的稅額可以留著以后抵扣。

一般納稅人本月開具了增值稅負數(shù)發(fā)票,沒有正數(shù)發(fā)票,那下月申報增值稅的時候,可以填寫負數(shù)銷售額嗎?這個負數(shù)稅額可以做留底,以后期間繼續(xù)抵扣增值稅嗎?
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