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問題已解決

老師,我們1月4日預交了一個跨地區(qū)經營的增值稅,報的是12月的。實際也確實應該是12月預交.因為月底封國庫沒預交上稅務說可以這么操作。但是我現(xiàn)在填12月增值稅申報表就出現(xiàn)了1月份預交的增值稅,老師我是否需要先給申報表預交數刪除?還是我會計上需要12月預提下預交稅費。1月實際繳納?辛苦老師!

稅又報多了| 提問時間:2022 01/14 09:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個需要在預交表上填寫
2022 01/14 09:39
樸老師
2022 01/14 09:40
先預交之后才可以填寫預繳欄的
稅又報多了
2022 01/14 09:41
老師,那我會計強如何提現(xiàn)?是需要做一個計提嗎?不然賬和申報表的預交稅費對不上了
樸老師
2022 01/14 09:50
同學你好 這個直接補計提就可以
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