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問題已解決

老師,您好,想問一下境內(nèi)企業(yè)與非居民企業(yè)簽訂特許權(quán)使用費(fèi)合同,約定業(yè)務(wù)中涉及稅款均由非居民企業(yè)承擔(dān),那境內(nèi)企業(yè)代扣代繳的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?

84784970| 提問時(shí)間:2021 11/17 16:27
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您是購買方?是可以抵扣的
2021 11/17 16:28
84784970
2021 11/17 16:34
對,代扣代繳的增值稅等稅款不是由境外非居民企業(yè)承擔(dān)嗎,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額也是可以抵扣的嗎?
84784970
2021 11/17 16:36
是否不論稅金是我方承擔(dān)還是對方承擔(dān)都可以抵扣
84784970
2021 11/17 17:26
老師,想再問一下,如果境內(nèi)企業(yè)認(rèn)為代扣代繳的增值稅不屬于企業(yè)發(fā)生的相關(guān)成本,可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
小林老師
2021 11/17 17:35
您好,是的,但是您承擔(dān),不能企業(yè)所得稅扣除
小林老師
2021 11/17 17:35
您好,若抵扣了,就不能計(jì)入成本
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