問題已解決
請問如果本期采購方開具了紅字發(fā)票,我公司己認(rèn)證抵扣了,在下月申報時是在增值稅申報表附表二紅字發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額笫20欄稅額處填上紅字發(fā)票的稅額即可嗎?



你好
對的
是這么做的
2021 11/10 17:16

請問如果本期采購方開具了紅字發(fā)票,我公司己認(rèn)證抵扣了,在下月申報時是在增值稅申報表附表二紅字發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額笫20欄稅額處填上紅字發(fā)票的稅額即可嗎?
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