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請問如果免稅票開成帶稅點(diǎn)的了,并且跨月了,本月已紅沖請問對于上月的報(bào)表該如何申報(bào)



上個(gè)月正常申報(bào),正常交稅,然后這個(gè)月紅沖申請退稅。
2021 10/27 08:30

請問如果免稅票開成帶稅點(diǎn)的了,并且跨月了,本月已紅沖請問對于上月的報(bào)表該如何申報(bào)
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