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問題已解決

我去年年底計提了一筆應交稅費-印花稅,今年年初付款出去了。8月份稅務局通知這一筆交多了,給我們退回來了一部分,我這個會計分錄應該怎么做???是不是還需要調整去年的報表???

84784975| 提問時間:2021 09/28 14:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款貸應繳稅費,借應交稅費借稅金及附加
2021 09/28 14:58
郭老師
2021 09/28 14:58
借稅金及附加負數(shù) 剛才打錯了,直接做這個分錄就可以
84784975
2021 09/28 15:19
不涉及到以前年度損益調整是嗎?
郭老師
2021 09/28 15:21
你好,你是小企業(yè),會計準則做賬還是企業(yè)會計準則做賬?
84784975
2021 09/28 15:31
企業(yè)會計準則做賬
郭老師
2021 09/28 15:32
借銀行存款貸應交稅費借應交稅費貸以前年度損益調整。
郭老師
2021 09/28 15:33
匯算清繳的時候需要調增的,因為你多抵扣企業(yè)所得稅。
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