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問題已解決

您好,我想咨詢一個問題,就是我公司原材料采購,有一家供應商現(xiàn)在結(jié)算2019年1月份的貨款,合同當時是按含稅單價簽訂的,應開具16%的專票給我司,但它在本月來結(jié)算,開具的是13%的專票,我司故從貨款中扣除了稅差,我想問的是我司扣下的這部分稅差該如何處理賬務呢?

84784992| 提問時間:2021 09/23 08:41
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,你可以按合同價折算成13%的稅率開票給你,然后你按開票價付款給他,如果開票前有入賬,沖銷之前入賬的就可以了. 也就是說你扣的稅差沖銷之前多計得的應付賬款.
2021 09/23 08:44
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