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實(shí)務(wù)
問題已解決
想問下在會計(jì)實(shí)操中,8月支付了一筆費(fèi)用,8月沒收到費(fèi)用發(fā)票,9月開票收到了,請問我8月做賬可以先做費(fèi)用嗎,等9月發(fā)票收到后再放8月憑證后面



您好,8月先暫估入賬,9月調(diào)下賬就可以,不用直接附后面
09/02 16:20
m7236_82168 

09/02 16:21
我都是管理費(fèi)用怎么暫估啊

劉艷紅老師 

09/02 16:23
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款-暫估
